Przejdź do treści

Main Navigation

Ikona menu Ikona menu
Baza wiedzy RAKS
Baza wiedzy RAKS
Ikona search
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
post
  • Strona główna
  • Administrator
    • Instalacja
    • Pierwsze uruchomienie
    • Administrator
    • Zarządzanie dostępem do programu
  • Księga Handlowa, Środki Trwałe
    • Ustawienia FK
    • Parametry FK
    • Kontrahenci
    • Środki trwałe
    • Księgowanie
    • Deklaracje i raporty
    • Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT
    • Sprzedaż walutowa i różnice kursowe
    • Wzorce księgowań
      • Plik wzorców księgowań
      • Faktura sprzedaży
      • Wyciąg bankowy
      • Lista płac
  • KPiR
    • Ustawienia FK KPiR
    • Kontakty
    • Środki Trwałe
    • Księgowanie KPiR
    • Wydruk księgi i deklaracje
  • Ryczałt
    • Ustawienia FK Ryczałt
    • Odbiorcy i pracownicy
    • Ewidencja przychodów
    • Wydruk ewidencji i deklaracje
  • Finanse i Księgowość
    • Rozrachunki
      • Generowanie rozrachunków
      • Rozliczanie rozrachunków
    • Archiwizacja rozrachunków
    • Współpraca z bankiem
  • Kadry i Płace
    • Ustawienia KP
    • Pracownicy
    • Umowy o pracę
      • Umowa o pracę
      • Bilanse otwarcia
      • Zdarzenia
      • Lista płatnicza dla umów o pracę
    • Umowy cywilnoprawne
      • Umowa cywilnoprawna
      • Lista płatnicza dla umowy cywilnoprawnej
    • Umowa o pracę cd.
    • Umowa cywilnoprawna cd.
    • Deklaracje PIT-11
    • Wyliczanie wynagrodzeń
      • Przykłady
  • Sprzedaż, Magazyn, Produkcja
    • Sprzedaż usług
      • Ustawienia modułu
      • Usługi
      • Sprzedaż usług
    • Sprzedaż towarów i usług
      • Ustawienia
      • Dostawcy i odbiorcy
      • Towary
      • Magazyn
      • Zakup towarów
      • Sprzedaż towarów
    • Cenniki
      • Cenniki zakupowe
      • Cenniki sprzedażowe
    • Zarządzanie produkcją
      • Etap 1: Uzupełnienie słowników zasobów
      • Etap 2: Zdefiniowanie technologii produkcji
      • Etap 3: Planowanie produkcji
      • Etap 4: Wykonanie produkcji
  • CRM
    • Logowanie do modułu CRM
    • Kontakty w CRM
    • Terminarze
    • Zarządzanie pracą
    • Zarządzanie sprzedażą
  • Filmy instruktażowe
    • Księgowość
    • Kadry i płace
    • Sprzedaż
    • Ogólne
    • Administrator
    • Moduły dodatkowe
    • JPK
  • Wskazówki
    • Księgowość
      • Automatyczna numeracja kont
      • Bilans – niepoprawny wynik finansowy
      • Brak danych Udziałowca na deklaracji
      • Brak imienia właściciela na deklaracjach
      • Brak kodu dokumentu dla wyciągu bankowego WB
      • Brak komunikacji z systemem e-deklaracji
      • Brak okna GUS przy dodawaniu kontrahenta
      • Brak zapisów księgowych dla wpisów do rejestru VAT- wyłączenie komunikatu o braku zgodności
      • Brak zgodności rozrachunków i księgowań
      • Część deklaracyjna oraz część ewidencyjna JPK V7
      • Dane udziałowca i udziały w źródłach
      • Deklaracja – brak widoczności na liście.
      • Dodane wydarzenia w ST – niewidoczne na liście dokumentów księgowych
      • Dodawanie kodu kraju
      • Import planu kont z poprzedniego roku
      • Import schematu księgowego
      • Import Wyciągów bankowych
      • Jak dodać roczny plan amortyzacji ŚT
      • Jak dodać ulgę na złe długi
      • Jak wystawić notę korygującą
      • JPK V7 – Informacje
      • JPK V7 – od 2022 r.
      • JPK V7 – Deklaracje 2022
      • Komunikat – brak licencji e-Sprawozdania
      • Komunikat – lock conflict on no wait transaction – przy usunięciu dok. RMK
      • Komunikat – Nie można zaksięgować dokumentu. Dokument źródłowy został zmodyfikowany
      • Komunikat przy próbie dodania konta analitycznego:
      • KONTA NKUP – definiowanie
      • Kontrahent – nie nadaje się kolejny nr analityki – podpowiada się istniejący
      • Korekta JPK V7
      • Księgowanie VAT marża
      • Nie liczy się podatek dla udziałowca
      • Nie można wygenerować rozliczenia miesięcznego
      • Nie widać dokumentów niezarejestrowanych
      • Obsługa zwolnienia z PDOF
      • Podwójny wynik finansowy w Bilansie
      • Procedury WSTO_EE oraz IED
      • Puste zestawienie – brak danych
      • RZiS lub Bilans w kolumnie poprzedni rok jest pusty (zerowe wartości)
      • Składka zdrowotna w modułach FK
      • Składki ZUS i DRA w module FK
      • Spis z natury – remanent w KPiR
      • Status 300 – wysyłka deklaracji
      • Ulga na złe długi – nowe pola, daty
      • Ustawienie współczynników i prewspółczynników -księgowanie
      • Wprowadzenie tabel odsetkowych
      • Wydruk KPiR nie mieści się na stronie
      • Wysyłka deklaracji – komunikat o środowisku testowym
      • Zerowy – RZiS lub Bilans
      • ZUS DRA w modułach księgowych
      • VAT do rozliczenia w przyszłych okresach
    • Kadry i Płace
      • Archiwizacja pracownika
      • Bilans urlopowy – automatycznie
      • Bilans urlopowy pracownika
      • Błędy przy dodawaniu realizacji
      • Data rozpoczęcia rozliczeń w programie
      • Dodanie paramentów do wzorców dla List płatniczych.
      • Dodawanie i naliczanie zasiłków dla umów cywilnoprawnych
      • Dzień wolny za święto w sobotę
      • Eksport do Płatnika
      • Eksport do Płatnika – brak PESEL, nr dok.
      • Eksport składek PPK do pliku XML
      • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
      • Ekwiwalent za urlop
      • Imię i nazwisko osoby wystawiającej PIT-y
      • Komunikat – Cannot perform this operation on a closed dataset (Błąd SS_godziny nocne)
      • Nadgodziny dla pracownika
      • Naliczanie płac – Rozporządzenie 07.01.22 r.
      • Nie nalicza się Fundusz Pracy
      • Nie naliczają się składki ZUS
      • Nie nalicza się ulga zaliczki oraz koszty uzyskania
      • Nie potrąca zaliczki od listy podatkowej PPK
      • Otwieranie nowego okresu płatniczego
      • Odprawa emerytalna/pośmiertna
      • Podatek dla osoby do 26 roku życia
      • Pobieranie danych stałych
      • Podwójna kwota wynagrodzenia
      • POLSKI ŁAD – Kadry i Płace
      • PPK – licencja nie pozwala na uruchomienie
      • Przelewy do listy płatniczej
      • Składka zdrowotna niższa niż 9%
      • Składki ZUS i DRA w module KP
      • Składki ZUS właściciela
      • Tworzenie wzorca kalendarza
      • Urząd Skarbowy pracownika
      • Wydruk świadectwa pracy – rozwiązana umowa
      • Wysyłka PIT-11 e-mailem do pracownika.
      • Zasiłki wypłaca ZUS- gdzie wyłączyć naliczanie
      • Zdarzenie nadgodzin nie zapisuje się
      • Zdarzenie na kalendarzu – oznaczenie jako obce
      • ZUS Z-3
      • ZUS Z-3 – problem z wydrukiem
    • Sprzedaż i Magazyn
      • Automatyczna numeracja nowych towarów w kartotece
      • Automatyczne pobieranie tabel kursowych NBP.
      • Brak kontrahentów przy dodawaniu dokumentu
      • Brak okna GUS przy dodawaniu kontrahenta
      • Dodanie numeru BDO na fakturze
      • Dodawanie remanentu. Zmiana daty utworzenia
      • Domyślne parametry na fakturze – sposób liczenia, sposób płatności itp.
      • Faktura do paragonu
      • Faktura – nie drukuje się NIP w formacie europejskim
      • Faktura – niezgodność kwot, różnice groszowe
      • Faktura zaliczkowa do zamówienia
      • Faktura pro forma
      • Fiskalizacja paragonów – ustawienia automatycznej fiskalizacji
      • Komunikat – Brak domyślnego kodu dokumentu
      • Komunikat – Inny użytkownik edytuje ten dokument.
      • Korekta faktury na wartość „0”
      • Korekta WNT – uwzględniona w magazynie
      • Korekty faktury zakupu niezarejestrowanej w systemie
      • Nie można wystawić dokumentu – komunikat o braku zdefiniowanego kodu.
      • Nie można wystawić dokumentu – komunikat o nieunikalnej masce dokumentu.
      • Nie można wystawić dokumentu – komunikat o wyczerpaniu maski
      • Nie przenoszą się dane na Intrastat
      • Nie zdefiniowano kodu dla dokumentu.
      • Nowe TAX FREE – od 01.2022 r.
      • Pozycje na fakturze – poprawne sortowanie
      • Procedury VAT – dostosowanie do KSeF
      • Realizacja zamówienia
      • Sposób liczenia cen netto i brutto
      • Ten sam towar na fakturze jest rozbity na kilka pozycji.
      • Ukrycie cen zakupu dla użytkowników
      • Ustawienie automatycznego podpowiadania innego nabywcy dla kontrahenta.
      • Ustawienie płatność z rozrachunkiem dla innego kontrahenta
      • Ustawienie podzielnej jednostki miary
      • Usuwanie rezerwacji na towarze
      • Zbiorcza edycja kartotek artykułów
      • Zmiana daty wystawienia na zapisanych fakturach zakupu/sprzedaży
      • Zmiana ilości miejsc po przecinku
      • Zmiana rachunku bankowego na fakturze
      • Zmiana waluty na fakturze – brak wyboru
      • Zły rachunek bankowy na fakturze
    • Administracja
      • Access violation at address […] in module „[…]’.
      • Aktualizacja programu RAKS
      • Analizator Excel – połączenie z bazą RAKSSQL
      • Błąd: Nie można ustanowić połączenia z serwerem baz danych „Unable to complete request to host…” przy połączeniu z serwerem/stanowiskiem
      • Błędy związane z nieuaktualnieniem wersji modułu dodatkowego.
      • Brak dostępu do modułów po zainstalowaniu modułu dodatkowego
      • Brak górnego paska z zakładkami
      • Definiowanie rachunku bankowego
      • Dodawanie użytkowników systemu -hasła, profile logowania, logowanie
      • Format daty w programie
      • Instalacja programu RAKS
      • Konfiguracja połączenia z bazą danych
      • Konfiguracja pracy zdalnej
      • Komunikat – Brak dostępnych miejsc lub funkcjonalności
      • Komunikat – brak funkcjonalności przy wchodzeniu do programu
      • Komunikat – Could not convert variant of type (OleStr) into type (Double), przy próbie wejścia w okno programu RAKS.
      • Komunikat – Wystąpił błąd z połączeniem bazy uprzednio otwartej przez użytkownika.
      • Nadawanie uprawnień użytkownikom
      • Niezgodność wersji baz danych globalnych z wymaganą wersją programu
      • Odtworzenie kopii zapasowej
      • Przeniesienie programu na nowy komputer
      • Tworzenie drugiej konfiguracji
      • Tworzenie firm. Oznaczanie firm jako testowe. Numeracja firm.
      • Tworzenia kopii zapasowej
      • Usuwanie ustawień użytkownika
      • Wgranie licencji
      • Zablokowany użytkownik, zablokowane połączenie z bazą danych
      • Zniknął dolny pasek
      • XML – zmiany
  • Opis zmian RAKSSQL
    • 2022
      • Wersja 2022.1.25.1214 – 10.05.2022
      • Wersja 2022.1.23.1212 – 28.04.2022
      • Wersja 2022.1.22.1211 – 12.04.2022
      • Wersja 2022.1.21.1210 – 07.04.2022
      • Wersja 2022.1.19.1208 – 10.03.2022
      • Wersja 2022.1.17.1206 – 08.03.2022
      • Wersja 2022.1.16.1205 – 24.02.2022
      • Wersja 2022.1.12.1201 – 15.02.2022
      • Wersja 2022.1.10.1199 – 10.02.2022
      • Wersja 2022.1.9.1198 – 04.02.2022
      • Wersja 2022.1.8.1197 – 31.01.2022
      • Wersja 2022.1.6.1195 – 24.01.2022
      • Wersja 2022.1.5.1194 – 19.01.2022
      • Wersja 2022.1.3.1192 – 31.12.2021
      • Wersja 2022.1.1.1190 – 22.12.2021
    • 2021
      • Wersja 2021.1.41.1189 – 02.12.2021
      • Wersja 2021.1.40.1188 – 25.11.2021
      • Wersja 2021.1.39.1187 – 08.11.2021
  • Zmiany w przepisach
    • Księgowość
      • Dłuższe terminy sprawozdawcze w CIT za 2021 rok
    • Kadry i Płace
    • Inne

Wersja 2022.1.8.1197

Data publikcji 31.01.2022

Księgowość

Nowa cecha

Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "PIT-28" (v. 24) oraz załącznika "PIT-28/B" (v. 18)

Wprowadzono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji „PIT-28” (v. 24) oraz załącznika „PIT-28/B” (v. 18) mający zastosowanie do rozliczenia przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2021 roku.

Nowa cecha

Obsługa nowej wersji pliku JPK_V7M (ver 2.) oraz nowej wersji pliku JPK_V7K (ver. 2)

W związku z publikacją przez Ministerstwo Finansów nowej wersji pliku JPK_V7M (ver 2.) oraz nowej wersji pliku JPK_V7K (ver. 2) dodano i obsłużono te wersje w programie.

Nowe wersje pliku JPK_V7M (ver 2.) oraz JPK_V7K (ver. 2) są dostępne tam, gdzie poprzednie, czyli w menu: „Księgowość” >> „Eksport do JPK” >> kategorie: „Ewidencje VAT z deklaracją miesięczną” (odpowiednik pliku JPK_V7M) oraz „Ewidencje VAT z deklaracją kwartalną” (odpowiednik pliku JPK_V7K).

Od teraz, przy dodawaniu nowego pliku system na początku wyświetli okno wyboru wersji pliku (do tej pory nie miało ono racji bytu, bo obowiązywała tylko jedna wersja pliku). Domyślnie zostaje podpowiedziana najnowsza wersja pliku (czyli 2.), ale oczywiście można ją zmienić na wersję 1., która obowiązywała do końca 2021 roku (tak należy zrobić przy wystawianiu plików za okresy: październik 2020 roku – grudzień 2021 roku). Okno wyboru wersji prezentuje także daty graniczne dla obu wersji plików.

W dotychczasowej wersji pliku JPK_V7M (ver 1.) oraz pliku JPK_V7K (ver. 1) podano następujące daty graniczne:
– jako datę początku obowiązywania: 2020-10-01
– jako datę końca obowiązywania: 2021-12-31

W nowej wersji pliku JPK_V7M (ver 2.) oraz pliku JPK_V7K (ver. 2) podano jako datę początku obowiązywania datę: 2022-01-01. Nie podano daty końca obowiązywania, ponieważ nie wiadomo do kiedy nowe wersje będą obowiązywać.

W celu zasygnalizowania niespójności danych między wybraną wersją pliku JPK_V7M/JPK_V7K a wybraną datą okresu sprawozdawczego obsłużono komunikat ostrzegający o takiej niespójności. Komunikat wyświetli się wtedy, gdy przy dodawaniu nowego pliku zostanie wybrana wersja 2. pliku, a  w oknie parametrów pliku zostanie podana data sprzed 2022 roku, kiedy to obowiązywała wersja 1. i na odwrót: wtedy, gdy przy dodawaniu nowego pliku zostanie wybrana wersja 1. pliku, a  w oknie parametrów pliku zostanie podana data po 2021 roku, kiedy to obowiązuje wersja 2. Użytkownik może zdecydować, czy pomimo takiej niespójności danych chce kontynuować wystawianie pliku, czy chce się z tej operacji wycofać.

Do najważniejszych zmian w nowej wersji plików: JPK_V7M (ver 2.) oraz pliku JPK_V7K (ver. 2) w stosunku do poprzedniej wersji (poza podbiciem wersji i zmianami opisów niektórych dotychczasowych pól) należą:
– zaktualizowanie słownika kodów krajów i dodanie do niego nowego kodu XI dla Irlandii Północnej (wcześniej tego kodu nie było w tym słowniku);
– wprowadzenie nowej formuły wyliczenia pozycji „Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym” (poprzedni opis nie uwzględniał zmian w przepisach dotyczących wykazywania ulgi na zakup kas fiskalnych, teraz to poprawiono);
– wprowadzenie (w części deklaracyjnej pliku) nowych trybów i terminów zwrotu podatku VAT (na podstawie ustawy „Polski Ład” i ustawy o „KSeF” wprowadzono: 15-dniowy termin zwrotu podatku VAT (dla tzw. podatników bezgotówkowych) i 40-dniowy  termin zwrotu podatku VAT (dla podatników wystawiających faktury w „KSeF”);
– wprowadzenie oznaczenia (w części deklaracyjnej pliku), czy podatnik w danym okresie rozliczeniowym ułatwiał dostawę towarów i świadczenie usług zgodnie z art. 109b ust. 4 ustawy poprzez interfejs elektroniczny (taki jak platforma, platforma handlowa, portal lub inne podobne środki);
– usunięcie opisów poszczególnych typów dowodów sprzedaży, dowodów zakupu, procedur i GTU (same oznaczenia literowe i cyfrowe pozostały bez zmian);
– dodanie nowych procedur sprzedaży: WSTO_EE oraz IED;
– usunięcie procedur sprzedaży: SW, EE i MPP;
– usunięcie procedury zakupu MPP;
– dodanie pozycji prezentujących datę upływu terminu płatności i datę dokonania zapłaty lub zbycia należności, występujące przy korekcie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT;

Zapoznaj się z artykułem opisującym zmiany>>

Nowa cecha

Obsługa nowej wersji "Deklaracji miesięcznej" (ver. 22) oraz nowej wersji "Deklaracji kwartalnej" (ver. 16)", w związku z nowymi wersjami plików: JPK_V7M (ver. 2) oraz JPK_V7K (ver. 2)

W związku z publikacją nowej wersji plików: JPK_V7M (ver. 2) oraz JPK_V7K (ver. 2). dodano i obsłużono nową wersję „Deklaracji miesięcznej” (ver. 22) oraz nową wersję „Deklaracji kwartalnej” (ver. 16)”.

„Deklaracja miesięczna” oraz „Deklaracja kwartalna” stanowią wizualną formę graficzną części deklaracyjnej plików: JPK_V7M oraz JPK_V7K, stąd zmiana tych plików w tej części (deklaracyjnej) wymaga zmiany (a w praktyce wprowadzenia nowej wersji) „Deklaracji miesięcznej” oraz „Deklaracji kwartalnej”.

Docelowo dane wprowadzone do nowej wersji „Deklaracji miesięcznej” (ver. 22) oraz nowej wersji „Deklaracji kwartalnej” (ver. 16)” będą wykazywane w części deklaracyjnej nowej wersji plików: JPK_V7M (ver. 2) oraz JPK_V7K (ver. 2).

Nowe wersje „Deklaracji miesięcznej” (ver. 22) oraz „Deklaracji kwartalnej” (ver. 16)” są dostępna tam, gdzie poprzednie, czyli w menu: „Księgowość” >> „Deklaracje” >> kategoria: „Część deklaracyjna JPK”.

W dotychczasowej wersji „Deklaracji miesięcznej” (ver. 21) oraz „Deklaracji kwartalnej” (ver. 15) podano następujące daty graniczne:
– jako datę początku obowiązywania: 2020-10-01
– jako datę końca obowiązywania: 2021-12-31

W nowej wersji „Deklaracji miesięcznej” (ver. 22) oraz „Deklaracji kwartalnej” (ver. 16) podano jako datę początku obowiązywania datę: 2022-01-01. Nie podano daty końca obowiązywania, ponieważ nie wiadomo, do kiedy nowe wersje będą obowiązywać.

Nowa wersje „Deklaracji miesięcznej” (ver. 22) oraz „Deklaracji kwartalnej” (ver. 16) uwzględnia zmiany, jakie wprowadzono w części deklaracyjnej nowej wersji plików: JPK_V7M (ver. 2) oraz JPK_V7K (ver. 2).

Do najważniejszych zmian w nowej wersji „Deklaracji miesięcznej” (ver. 22) oraz „Deklaracji kwartalnej” (ver. 16) w stosunku do poprzedniej wersji (poza podbiciem wersji i zmianami opisów niektórych dotychczasowych pól) należą:
– wprowadzenie nowej formuły wyliczenia pozycji „Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym” (poprzedni opis „nie nadążał” za zmianami przepisów dotyczącymi wykazywania ulgi na zakup kas fiskalnych, teraz to poprawiono);
– wprowadzenie nowych trybów i terminów zwrotu podatku VAT (na podstawie ustawy „Polski Ład” i ustawy o „KSeF” wprowadzono: 15-dniowy termin zwrotu podatku VAT (dla tzw. podatników bezgotówkowych) i 40-dniowy  termin zwrotu podatku VAT (dla podatników wystawiających faktury w „KSeF”);
– oznaczenie, czy podatnik w danym okresie rozliczeniowym ułatwiał dostawę towarów i świadczenie usług zgodnie z art. 109b ust. 4 ustawy poprzez interfejs elektroniczny (taki jak platforma, platforma handlowa, portal lub inne podobne środki);
– wprowadzenie nowej wersji załącznika „JPK-ZD”, w której dodano informację o dacie upływu terminu płatności (data ta jest naczytywana automatycznie na załącznik „JPK-ZD” na podstawie informacji wprowadzonej w oknie wpisu do rejestru VAT do pola „Termin płatności (art. 89a ust. 1)”).

Zapoznaj się z artykułem opisującym zmiany>>

Nowa cecha

Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od PDOF rozliczanego miesięcznie liniowo, czyli według 19% stawki podatkowej z poziomu deklaracji "Rozliczenie miesięczne według stawki 19%" (v. 2), obowiązującej do 1 stycznia 2022 roku

Zlikwidowano możliwość odliczenia od 1 stycznia 2022 roku składki zdrowotnej od PDOF rozliczanego miesięcznie liniowo, czyli według 19% stawki podatkowej, poprzez zmianę na formularzu deklaracji „Rozliczenie miesięczne wg stawki 19%” w wersji 2., obowiązującym od 1 stycznia 2022 roku.

Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od PDOF polega na tym, że zablokowano do edycji pole 26. „Składka na ubezpieczenie zdrowotne…” i wpisano w nie domyślnie wartość „zero”.

Oczywiście w poprzedniej wersji deklaracji „Rozliczenie miesięczne wg stawki 19%” (1.), obowiązujące do końca 2021 roku, pole 26. „Składka na ubezpieczenie zdrowotne…” nadal jest aktywne i działa tak, jak działało do tej pory. Nic się tam nie zmieniło. Zmiana dotyczy tylko wersji 2., obowiązującej od 1 stycznia 2022 roku.

Nowa cecha

Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od PDOF rozliczanego kwartalnie liniowo, czyli według 19% stawki podatkowej z poziomu deklaracji "Rozliczenie kwartalne według stawki 19%" (v. 2), obowiązującej do 1 stycznia 2022 roku

Zlikwidowano możliwość odliczenia od 1 stycznia 2022 roku składki zdrowotnej od PDOF rozliczanego kwartalnie liniowo, czyli według 19% stawki podatkowej, poprzez zmianę na formularzu deklaracji „Rozliczenie kwartalne wg stawki 19%” w wersji 2., obowiązującym od 1 stycznia 2022 roku.

Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od PDOF polega na tym, że zablokowano do edycji pole 26. „Składka na ubezpieczenie zdrowotne…” i wpisano w nie domyślnie wartość „zero”.

Oczywiście w poprzedniej wersji deklaracji „Rozliczenie kwartalne wg stawki 19%” (1.), obowiązujące do końca 2021 roku, pole 26. „Składka na ubezpieczenie zdrowotne…” nadal jest aktywne i działa tak, jak działało do tej pory. Nic się tam nie zmieniło. Zmiana dotyczy tylko wersji 2., obowiązującej od 1 stycznia 2022 roku.

Nowa cecha

Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "CIT-ST" (v. 8)

Wprowadzono nowy wzór e-deklaracji „CIT-ST” (v. 8).

Formularz papierowy ww. deklaracji pozostał bez zmian.

Poprawka

Poprawienie błędu wyświetlania "zerowych" kwot w polach 19., 37. oraz 42. w "Deklaracji miesięcznej" (ver. 21) oraz w "Deklaracji kwartalnej" (ver. 15)

Poprawiono błąd powstały w wersji 2022.1.6.1195. Dotyczy tylko tych użytkowników, którzy zaktualizowali bazę do tej wersji, a na wcześniejszych wersjach utworzyli „Deklaracje miesięczne”/”Deklaracja kwartalne”, będące częściami deklaracyjnymi plików: JPK_V7M (v. 1) oraz JPK_V7K (v. 1). W przypadku wystawiania nowej deklaracji na wersji 2022.1.6.1195, błędu nie ma.

Błąd polega na tym, że w wersji 2022.1.6.1195, na podglądzie wcześniej wystawionych „Deklaracji miesięcznych”/”Deklaracji kwartalnych”, w polach prezentujących kwoty netto w pozycjach: 19., 37. oraz 42., widać „zera”. Są one jedynie wyświetlone, natomiast w bazie jest zapisana prawidłowa wartość.

Poprawka błędu polega na tym, że w podglądzie „Deklaracji miesięcznych”/”Deklaracji kwartalnych” zamiast „zer” zostanie przywrócone wyświetlanie prawidłowych kwot.

Pliki JPK_V7M (v. 1) i JPK_V7K (v. 1) wystawione przed aktualizacją bazy do wersji 2022.1.6.1195 są poprawne, a błąd wyświetlania „zerowych” kwot nie miał na nie wpływu.

Pliki JPK_V7M (v. 1) i JPK_V7K (v. 1), wystawione po aktualizacji bazy do wersji 2022.1.6.1195 są poprawne, o ile w „Deklaracjach miesięcznych”/”Deklaracjach kwartalnych” użytkownik nie utrwalił wyświetlonych „zer” poprzez edycję i ponowny zapis ww. deklaracji przed ich załączeniem do pliku.

Gdyby jednak użytkownik edytował deklaracje z wyświetlonymi „zerami” i je zapisał, to może przywrócić wyświetlanie prawidłowych kwot, przeliczając deklaracje i zapisując je.

Kadry i płace

Nowa cecha

Obsłużenie możliwości naliczania składników wynagrodzeń oskładkowanych, dla których zaliczka na podatek nie będzie naliczana lub pobierana

Dla umów cywilnoprawnych dodano składnik wynagrodzenia PDOF_NIE_POBIERAJ pozwalający na naliczenie zaliczki na podatek dochodowy oraz jej niepobieranie.

 

Ponadto obsłużono możliwość nienaliczania zaliczki na podatek dochodowy poprzez tworzenie składników bez znaczników określających sposób wchodzenia do kosztów, co umożliwia naliczanie wynagrodzeń oskładkowanych lecz nie podlegających opodatkowaniu. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie podlega ograniczeniu do wysokości zaliczki na podatek.

Poprawka

Poprawienie błędu pobierania do zestawienia ZUS IWA ubezpieczonych podlegających wyłącznie składce zdrowotnej

Poprawiono błąd pobierania danych do zestawienia ZUS IWA pracowników podlegających wyłącznie ubezpieczeniu.

Zestawienie ZUS IWA nie uwzględnia właścicieli firmy który jest zgłoszony do ubezpieczenia wypadkowego

Finanse

Nowa cecha

Uaktualnienie słownika banków

Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w RAKSSQL.

Drukuj
Table of Contents
Privacy policy
Baza wiedzy RAKS © 2021 | created by Thenewlook